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2018年蚌埠市信訪局预算公开情况说明

發布時間:2018-03-29   來源:   點擊:3153

一、部門概況

(一)主要職能

根據蚌辦發〔200244号文件规定,蚌埠市信訪局主要职责是:

1.貫徹落實黨和國家及省、市信訪工作方針政策,宣傳信訪法規。擬定全市信訪工作方案並組織實施,檢查指導和協調全市信訪工作。

2.負責市委、市政府日常的來信來訪工作,承辦市領導接待日、領導包案、責任追究等制度有關事宜。受理上級領導機關和領導交辦的信訪案件,向涉案單位和部門交辦信訪任務,檢查督促案件辦理情況。

3.定期分析信訪形勢,認真研究信訪工作中帶有全局性、傾向性和苗頭性的問題,排查隱患,及時反饋信息。協助隱患單位和部門制定信訪突發事件處置預案。

4.調度有關單位和部門聯合處理綜合性信訪問題,協助辦理信訪疑案。

5.做好信訪工作文書立卷歸檔工作。編發《信訪情況》、《信訪簡報》。開展信訪工作理論研究和業務培訓,指導縣區信訪工作。

6.承辦市委、市政府領導交辦的其他事項。

(二)基本情況(無下屬單位)

蚌埠市信訪局2017年度納入部門預算編制範圍的單位共1个,为局本级。蚌埠市信訪局编制12人,目前在職16人,退休人員11人,勞務派遣3人。

(三)年度主要工作

2018年主要工作任務是:以貫徹落實黨的十八大、十九大、省十次黨代會、市十一次黨代會精神爲指導,以努力踐行黨的群衆路線爲指針,以化解社會矛盾、維護群衆合法權益、促進社會和諧爲主線,深入排查化解矛盾糾紛,暢通和拓寬信訪渠道,推進信訪工作制度三項改革,著力解決信訪突出問題,進一步建立健全信訪工作機制,全面提升信訪工作效能,爲建設平安蚌埠做出新的貢獻。具體要做好六個方面工作:

1.認真學習領會黨的十九大精神,結合信訪工作實際,真正做到學通搞懂做實,建立一支政治立場堅定,業務能力強,適應新時期信訪工作需要的幹部隊伍。

2.繼續深化信訪工作創新,探索建立重點信訪問題定期排查上報督辦工作機制;建立依法分類處理信訪事項工作程序;出台協作解決疑難信訪問題工作制度等。

3.以推進信訪問題化解爲目標,以規範信訪秩序爲平台,大力開展“法治信訪年”活動。通過活動,促進群衆樹立依法逐級走訪觀念,規範信訪責任單位在信訪事項受理、辦理過程中各項工作要求和步驟,壓實責任單位信訪工作責任,依法嚴肅處理違法行爲,促使全市信訪秩序良性循環。

二、部門預算收支情況

(一)部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理原則,市信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。市信訪局 2018年收支總預算398.47萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

市信訪局2018年度收入預算398.47萬元,其中一般公共預算撥款收入398.47萬元,比2017年預算減少7萬元,下降1.7%,政府性基金收入0萬元,與上年持平。納入專戶管理政府非稅收入0萬元,與上年持平。其他收入0萬元,與上年持平。

2018年度支出預算398.47萬元,比2017年預算減少7萬元,下降1.7%,下降原因主要是退休人員轉入社保。其中基本支出安排221.77萬元,占比56%;項目支出176.70萬元,占比44%

(二)財政撥款收支預算總體情況

市信訪局2018年度財政撥款收入預算398.47萬元,其中一般公共預算財政撥款當年收入398.47萬元,上年結轉0萬元,政府性基金預算當年收入0萬元,上年結轉0萬元。財政撥款支出預算398.47萬元,其中一般公共服務支出342.09萬元、社會保障和就業支出26.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出14.49萬元、住房保障支出15.39萬元;

(三)一般公共預算撥款情況

市信訪局2018年度一般公共預算撥款398.47萬元,其中一般公共服務342.09萬元,占比85.9%,社會保障和就業26.49萬元,占比6.6%,醫療衛生與計劃生育支出14.49萬元,占比3.6%,住房保障支出15.39萬元,占比3.9%具體情況如下:

1、“一般公共服務”2018年預算安排342.09萬元,比2017年預算增加17.38萬元,增長5%,增加原因主要是人員增加,其中:“行政運行”預算165.39万元,主要用于保障市信訪局正常运转的支出;信访事务预算为176.1萬元,主要用于信訪應急處置、信訪矛盾排查、信訪綜合協調、信訪疑難事項評審委員會經費等;

2、“社會保障和就業”2018年預算安排26.49萬元,比2017年預算減少27.82萬元,下降48%,下降原因主要是退休人員進社保,其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算0.84萬元,主要用于本單位退休人員福利費支出;“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算25.65萬元,主要用于爲職工繳納的基本養老保險費。

3、“醫療衛生與計劃生育支出” 2018年預算安排14.49萬元,比2017年預算增加1.7萬元,增長13%,增長原因主要是人員增加,其中:“行政單位醫療”預算14.49萬元,主要用于本單位醫療保障方面的支出;

4、“住房保障支出”2018年預算安排15.39萬元,比2017年預算增加1.73萬元,增長13%,增長原因主要是人員增加,其中:“住房公積金”預算15.39萬元,主要用于本單位按照國家政策規定爲職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出;

(四)一般公共預算基本支出情況

市信訪局2018年度一般公共預算基本支出221.77萬元,其中,工資福利支出189.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等。商品和服務支出31.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、公務接待費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、福利費、其他交通費用等。對個人和家庭的補助0萬元。

(五)政府性基金預算收支情況

市信訪局2017年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)國有資本經營預算撥款情況說明

市信訪局2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。蚌埠市信訪局2018年機關運行經費財政撥款預算 31.80萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務等,較2017年預算增加1.69萬元,增長5.6%

(二)政府采購情況。蚌埠市信訪局2018年政府采購預算總額0萬元。

(三)政府購買服務情況。蚌埠市信訪局2018年政府購買服務預算總額0萬元,涉及項目0個。

(四)預算績效編制情況。

按照《蚌埠市人民政府辦公室關于印發蚌埠市本級2018年部門預算和2018-2020年中期財政規劃編制方案的通知》(蚌政辦秘[2017]151号)要求, 蚌埠市信訪局项目支出按规定设置支出绩效目标,2018年實行績效目標管理的項目2個,涉及財政撥款預算50萬元,實行部門自評或第三方評價。

(五)國有資産占用使用情況。蚌埠市信訪局共有车辆0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值200萬元以上的大型設備0台(套)。

2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備購置費0萬元。

四、名詞解釋

1、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業:反映用于在社會保障和就業方面的支出,主要用于本單位離退休人員方面的支出。

3、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

4、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

附件:市信訪局2018年部門預算公開表

 

2018市信訪局部门预算公开表.xls

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