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蚌埠市信訪局2017年部门决算情况

發布時間:2018-09-20   來源:   點擊:1281

第一部分 蚌埠市信訪局概况

一、部門職責

根據蚌辦發〔200244号文件规定,蚌埠市信訪局主要职责是:

1.貫徹落實黨和國家及省、市信訪工作方針政策,宣傳信訪法規。擬定全市信訪工作方案並組織實施,檢查指導和協調全市信訪工作。

2.負責市委、市政府日常的來信來訪工作,承辦市領導接待日、領導包案、責任追究等制度有關事宜。受理上級領導機關和領導交辦的信訪案件,向涉案單位和部門交辦信訪任務,檢查督促案件辦理情況。

3.定期分析信訪形勢,認真研究信訪工作中帶有全局性、傾向性和苗頭性的問題,排查隱患,及時反饋信息。協助隱患單位和部門制定信訪突發事件處置預案。

4.調度有關單位和部門聯合處理綜合性信訪問題,協助辦理信訪疑案。

5.做好信訪工作文書立卷歸檔工作。編發《信訪情況》、《信訪簡報》。開展信訪工作理論研究和業務培訓,指導縣區信訪工作。

6.承辦市委、市政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,蚌埠市信訪局2017年度部門決算包括:局本級決算,與預算相同。

納入蚌埠市信訪局2017年度部門決算編制範圍的二級單位無。

三、市信訪局2016年度部門決算報表


 

收入支出決算總表

 

公開01

 

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

 

收入

支出

 

項目

行次

金額

項目

行次

金額

 

欄次

 

1

欄次

 

2

 

一、財政撥款收入

1

473.12

一、一般公共服務支出

35

393.70

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

 

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

 

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

 

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

 

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

51.30

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

12.79

 

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.33

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

 

本年收入合計

24

473.12

本年支出合計

58

473.12

 

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

59

0.00

 

年初結轉和結余

26

0.00

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

 

  其中:項目支出结转和结余

27

0.00

        轉入事業基金

61

0.00

 

 

28

 

年末結轉和結余

62

0.00

 

 

29

 

  其中:項目支出结转和结余

63

0.00

 

 

30

 

 

64

 

 

總計

31

473.12

總計

65

473.12

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

473.12

473.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

393.70

393.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

393.70

393.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

209.61

209.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信訪事務

184.09

184.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各項收入情况。

 

 

 

 

支出決算表

公開03

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

473.12

289.03

184.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

393.70

209.61

184.09

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

393.70

209.61

184.09

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

209.61

209.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信訪事務

184.09

0.00

184.09

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各項支出情况。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

473.12

一、一般公共服務支出

32

393.70

393.70

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

51.30

51.30

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

12.79

12.79

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

15.33

15.33

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

473.12

本年支出合計

55

473.12

473.12

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

473.12

總計

60

473.12

473.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算財政撥款收入支出決算表

公開05

 

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

 

項目支出结转

項目支出结余

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

473.12

289.03

184.09

473.12

289.03

184.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

393.70

209.61

184.09

393.70

209.61

184.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

393.70

209.61

184.09

393.70

209.61

184.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

209.61

209.61

0.00

209.61

209.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010308

  信訪事務

0.00

0.00

0.00

184.09

0.00

184.09

184.09

0.00

184.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

51.30

51.30

0.00

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

51.30

51.30

0.00

51.30

51.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

42.94

42.94

0.00

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

8.36

8.36

0.00

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

12.79

12.79

0.00

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療★

0.00

0.00

0.00

12.79

12.79

0.00

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政單位醫療★

0.00

0.00

0.00

12.79

12.79

0.00

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算財政撥款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

公開06

 

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

201.96

302

商品和服務支出

21.06

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

78.99

30201

  辦公費

3.07

31001

  房屋建築物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

48.75

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

53.07

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費

12.79

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  夥食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

8.36

30207

  邮電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

66.01

30211

  差旅費

1.95

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

42.14

30213

  維修()

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退职(役)費

0.00

30214

  租赁費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  会议費

0.00

31020

  産權參股

0.00

 

30305

  生活補助

0.00

30216

  培训費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救济費

0.00

30217

  公务接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  医疗費

0.80

30218

  专用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被装购置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  专用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生産補貼

0.00

30226

  劳务費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

30311

  住房公積金

23.07

30227

  委托业务費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工会经費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公务用车运行维護費

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

16.03

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  税金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

267.97

公用經費合計

21.06

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

公開07

部門:中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信訪局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表無数据

 

 

 

 

 

第三部分 蚌埠市信訪局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計473.12万元、支出總計473.12萬元。與2016年相比,收、支總計各减少27.92萬元,下降5.6%,主要原因:是2017年度信訪救助資金減少。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計473.12万元,其中:財政撥款收入473.12萬元,占100%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計473.12萬元,其中:基本支出289.03萬元,占61.1%;項目支出184.09萬元,占38.9%

四、財政撥款收入支出决算总体情况说明

2017年度財政撥款收入總計473.12万元(含年初财政拨款结转结余),支出總計473.12萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,财政拨款收、支總計各减少27.92萬元,下降5.6%,主要原因:是2017年度信訪救助資金減少。

五、一般公共预算財政撥款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算財政撥款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算財政撥款收入473.12萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共预算財政撥款收入减少27.92萬元,下降5.6%。主要原因是2017年度信訪救助資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况。

2017年度一般公共預算財政撥款支出473.12萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出减少27.92萬元,下降5.6%。主要原因是2017年度信訪救助資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出决算结构情况。

2017年一般公共預算財政撥款支出473.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服务(類)支出393.70萬元,占83.2%;社会保障和就业(類)支出51.30萬元,占10.8%住房保障(類)支出15.33萬元,占3.3%;。医疗卫生与计划生育(類)支出12.79萬元,占2.7%

(四) 一般公共預算財政撥款支出决算具体情况。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为405.47萬元,支出決算爲473.12萬元,完成年初預算的116%。決算數大于預算數的主要原因:—是目標獎發放;二是雙擁獎發放。其中:基本支出289.03萬元,占61.1%;項目支出184.09萬元,占38.9%。具體情況如下:

1一般公共服务(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算爲148萬元,支出決算爲209.61萬元,完成年初預算的141.6%,決算數大于預算數的主要原因是增人及目標獎和雙擁獎發放。

2一般公共服务(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算爲176.7萬元,支出決算爲184.09萬元,完成年初預算的104.8%,決算數大于預算數的主要原因是省追加特殊疑難信訪補助資金。

3、社会保障和就业(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算爲54.3萬元,支出決算爲42.94萬元,完成年初預算的79.1%,決算數小于預算數的主要原因是從10月份起退休人員工資從社保發放。

4、社会保障和就业(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲42.94万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资从社保发放后,增加了单位基本养老缴費。

5、医疗卫生与计划生育(類)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(項)。年初預算爲12.79萬元,支出決算爲12.79萬元,完成年初預算的100%

6、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲13.66萬元,支出決算爲15.33萬元,完成年初預算的112.2% 決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2017年度財政撥款基本支出289.03万元,其中人員經費267.97万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社会保障缴費、退休費、對個人和家庭的補助、医疗費、住房公積金、;公用經費21.06万元,主要包括:辦公費、差旅費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出决算情况说明

2017年市信访局無政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情况说明

1.机关运行经費支出情况。

2017年度,蚌埠市信訪局机关运行经費支出21.06萬元,比2016年增加0.17萬元,增長0.08%,主要原因是辦公費增加。 

2.政府采購支出情況。

2017年度,蚌埠市信訪局政府采购支出总额1.18萬元,其中:政府采購貨物支出1.18万元,授予中小企业合同金額1.18萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金額1.18萬元,占政府采购支出总额的100%

3.國有資産占有使用情況。

截至20171231日,蚌埠市信訪局共有车辆0輛。單價50萬元以上的通用設備0台,單價100萬以上專用設備0台。

 4.關于2017年度預算績效情況說明

根据预算绩效管理要求,蚌埠市信訪局组织对2017年度納入部门预算的項目支出开展了绩效自评,共2項目,涉及资金50萬元,占項目预算总额的27%。評價結果顯示已達到預期績效目標。

第四部分 名词解释

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款項、無法偿付的应付及预收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事业单位在当年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位爲完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”经費:納入财政预决算管理的“三公”经費,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公務用車購置及运行費反映单位公務用車購置支出(含车辆购置税)及燃料費、維修費、过桥过路費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经費指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常維修費、专用材料費及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公务用车运行维護費以及其他費用。

 

中共蚌埠市委蚌埠市人民政府信访局2017年部门决算公開表.xlsx

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